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Factura Proveedor

Crear factura

Se va a cuentas por pagar, facturas proveedor y sale la pantalla que se usara que tiene la misma interfaz.

 

En esta pantalla salen lo datos siguientes:

*Compañía Se elige la compañía que se está trabajando

 

*Proveedor: Se elige al proveedor que se le ara la factura o se ingresa el código del proveedor que el sistema le tiene asignado.

 

*Documento: En esta parte se pondrá el código que tendrá el proveedor que tiene un código llamado documento le da a guardar y se guarda la factura

*Anular: Se puede dar clic a la tecla F4 y Se anulara la factura, pero no se borran.

*Consultar factura: En esta parte se va donde dice balance proveedor.

En esa parte con la búsqueda del balance proveedor e procede a buscar las factura de proveedor para hacer la consulta se elige la compañía el número de proveedor y el número de documento usamos la venta de balance proveedor para ayudarnos de guía para consultar.